
公司在400多萬建工程2014年入賬,當時已完工。使用。一直未提折舊。也未轉入固資。現在固資已提完折舊。在建工程列支的400萬咋處理
答: 學員你好,一直未轉入固定資產,固定資產怎么計提完的折舊呢
老師你好?在建工程200000萬,轉入固定資產230000,轉入固定資產已提折舊,現在賬面在建工程為借方負30000,怎么處理呢!
答: 這個是賬務處理錯誤了,在建工程應是430000元了,屬于第二筆分錄錄反了。借方錄成貸方,貸方錄成借方,才會出現你說的問題
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師大樓跟電梯當時是作為在建工程入賬,,現在工程完工了。轉入固定資產一塊折舊還是分開折舊 。
答: 你好,是的,一塊兒進行折舊處理。





粵公網安備 44030502000945號


