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陪你考證的初級班主任
于2022-03-04 15:29 發布 ??787次瀏覽
素心老師
職稱: 初級會計師,稅務師
2022-03-04 15:40
你好,分開確認收入.然后再分開計算稅
素心老師 解答
2022-03-04 15:43
借: 應收賬款 656.93貸: 主營業務收入 600應交稅費-應交增值稅-銷項稅 56.93 299*0.13+301*0.06
陪你考證的初級班主任 追問
2022-03-04 17:05
如果我主商品正常價開,血壓計開票0的話,是不是就是視同銷售的開法了,要按照299*0.13去交稅,轉成本的時候血壓計成本150計入銷售費用
2022-03-04 19:17
同學,是你這樣理解的
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增值稅專用發票,技術服務費開成技術服務可以么
答: 您好,這個是可以的哈,可以
增值稅專用發票技術服務費開成技術服務可以用
答: 可以的,這個是可以使用的額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
想問下銷售時有贈品如何開票,賬務處理怎么做?舉個例子收技術服務費600元,技術服務成本400元,贈血壓計一臺,市場價299元,進貨價150元。技術服務增值稅率6%,血壓計稅率13%。這怎么做分錄?稅費怎么算?
答: 你好,分開確認收入.然后再分開計算稅
增值稅免稅項目:納稅人提供技術轉讓、技術開發和與之相關的技術咨詢、技術服務免征增值稅 ,老師,這個意思是軟件公司自主研發的產品銷售以后針對這個產品產生的技術服務免征增值稅嗎?還是針對所有對其他企業產生的技術服務免征增值稅喲
討論
老師,你好!我司12月需交增值稅,我想用2022年的航天技術服務費抵減,在主表23欄填寫了280,在表四的序號2和4也填寫了280,然后提交申請的時候出現了提示內容,是什么原因呢
老師,我司11月開具了6%的技術服務費發票,需要稅費種認定,這個征收項目是增值稅嗎?這個如圖要如何填?是否正確?
技術轉讓,技術開發,技術咨詢,技術服務在什么前提下享受全免增值費的優惠。
老師你好,技術服務,技術咨詢,免征增值稅。技術備案通過后,開免稅發票怎么開?稅率怎么選擇?
素心老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
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素心老師 解答
2022-03-04 15:43
陪你考證的初級班主任 追問
2022-03-04 17:05
素心老師 解答
2022-03-04 19:17