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10447921@2019
于2022-03-04 12:04 發布 ??1011次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-04 12:06
你好,紅沖的固定資產折舊也得需要紅沖借應付賬款貸固定資產。
10447921@2019 追問
2022-03-04 14:54
折舊是需要紅沖,就是借固定資產負數,貸應付賬款負數對嗎?
2022-03-04 14:55
我這樣寫和您的意思一樣對吧
折舊怎么沖回呢
郭老師 解答
你好,對的是的是一樣的折舊,當時的分錄是怎么做?
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老師我想咨詢下比如之前未取得固定資產的發票,那時候做的暫估并且確認固定資產了,比如后來發現暫估多了,請問沖回分錄是重沖在建工程還是沖固定資產呢負數,怎么做賬
答: 你好,紅沖的固定資產 折舊也得需要紅沖 借應付賬款貸固定資產。
請問在建工程完工了,怎么做分錄,是轉為固定資產嗎?
答: 你好 借,固定資產 貸,再見工程
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
在建工程轉固定資產怎么做分錄?
答: 你好,在建工程轉固定資產 借:固定資產 貸:在建工程?
請問,新建房屋建筑中的電梯計入了在建工程,在18年時電梯已做固定資產.如果現在將在建工程轉固定資產,已做固定資產的電梯怎么處理,怎么做分錄
討論
老師,在建工程轉固定資產,有一部分需要預估,發票還沒回來,直接做 借:固定資產 貸:在建工程 在建工程是按照預估的和實際發生的加在一起,轉固后,在建工程在貸方,這樣做對嗎?
老師,在建工程準備轉固定資產了,但有些發票還沒開過來,我能轉固定資產嗎?
老師好,我在建工程轉固定資產已經產生折舊。現在要發現在建工程數值做錯了,要退回,我怎么做分錄
老師,我公司籌建的在建工程我已經轉入固定資產了,現在有收到300工程的發票,怎么記分錄,折舊還用改嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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10447921@2019 追問
2022-03-04 14:54
10447921@2019 追問
2022-03-04 14:55
10447921@2019 追問
2022-03-04 14:55
郭老師 解答
2022-03-04 14:55