老師,用友系統專業版相差1毛錢要怎么找呀? 問
同學,你好 這個你要一筆一筆對分錄 答
老師啊,為什么出口退稅率查不到呀,電子稅務局,國家 問
你好,同學請稍等,老師來查一下。 答
老師,這個銷售訂單都不確定,有些錢已經花出去了,銷 問
您好,你們出售多少就確認多少收入就可以 答
公司給律師付的車費,是否可以錄入業務招待費 問
是的,那個是計入業務招待費 答
老師,我25年12月暫估成本25萬,26年匯算之前沒開回 問
關鍵是你那個暫估是否真實的? 答

老師您好!請問員工借備用金46000用于購買公司用的二手小汽車,分錄:1、借其他應收款46000貸庫存現金20000銀行存款26000;2、借固定資產44600貸其他收款44600;3、借銀行存款1400貸其他應收款1400。對嗎?第2個分錄的附件是什么?謝謝!
答: 同學你好 對的 2.這個就是發票
老師,我想問一下,如果法人取備用金,我的賬務處理是:借庫存現金;貸銀行存款是嗎?那如果法人公司借款給法人,是借其他應收款-法人,貸銀行存款;如果之前的財務人員把取備用金做的:借其他應付款;貸銀行存款?之前財務這樣做了后,導致我現在法人歸還一筆借款,沒有賬可以沖,其他應收和其他應付都是平賬的?這個掛其他應付款去沖嗎?
答: 同學你好 對的 用其他應付款去沖
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們公戶上的款轉到個人卡給員工發工資,請問允許嗎,我做銀行存款轉個人卡的時候,借:其他應收款-甲 貸:銀行存款然后賬上做發工資的時候,就做庫存現金支付,賬上做甲還款的時候,是:借:庫存現金 貸 :其他應收款-甲
答: 發工資盡量對公支付哈。賬是沒問題的
公司買二手車銷售統一發票是否沒有進項,就算普票那種?直接借固定資產運輸 100000 貸庫存現金97000 其他應收款-法人3000可以嗎?法人名下一臺舊車報廢了處理了三千塊,
老師,有筆業務比如購買固定資產,當時先借款比如:借 其他應收款10000 貸銀行存款 買好后,借:固定資產 12000 貸:其他應收款10000 銀行存款2000 像這樣的業務,現金流量如何指定
你好,老師。公司同一個事項是罰款。相關責任人轉入了庫存現金收了1000元,借庫存現金,貸其他應收款還是其他應付呀?再從銀行賬戶支出了1000元,這個分錄我應該怎么做呀?
事業單位用其他應付款—項目經費買固定資產應該怎么記賬?收到項目經費時:借銀行存款,貸其他應付款—項目經費;買固定資產時:借其他應付款,貸銀行存款;固定資產入庫時,借固定資產,貸累計盈余?









粵公網安備 44030502000945號



蘋果樹 追問
2022-03-04 10:56
樸老師 解答
2022-03-04 11:09
蘋果樹 追問
2022-03-04 11:24
樸老師 解答
2022-03-04 11:30
蘋果樹 追問
2022-03-04 11:41
樸老師 解答
2022-03-04 11:55
蘋果樹 追問
2022-03-04 11:58
樸老師 解答
2022-03-04 12:04