送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-04 09:15

你好,需要沖銷多計提的費用
借:應付職工薪酬等科目,貸:以前年度損益調整,管理費用等科目 

Zero 追問

2022-03-04 09:19

那是給車間工人住的,老師,是不是這樣,借:以前年度損益調整,貸:長期待攤費用,借:利潤分配~未分配利潤,貸#以前年度損益

鄒老師 解答

2022-03-04 09:20

你好,給車間工人住的,那就是需要沖銷多計提的費用
借:應付職工薪酬等科目,貸:以前年度損益調整,制造費用

Zero 追問

2022-03-04 09:49

老師,為什么是應付職工薪酬呢?我當時因為付的一年的,我計入的是長期待攤費用,那我現在是不是應該借:長期待攤費用,貸:以前年度損益調整,借:以前年度損益調整,貸:利潤分配~未分配利潤

鄒老師 解答

2022-03-04 09:51

你好,因為是每個月計提,而車間工人住的房租,需要通過應付職工薪酬科目計提 

Zero 追問

2022-03-04 09:55

老師,我每個月計提的時候,沒有通過這個過渡科目,就是借:制造費用,貸:長期待攤費用

Zero 追問

2022-03-04 09:56

我是直接制造費用~福利費,年終匯算的時候,把管理費用福利費和制造費用福利費加起來看超出比例了沒有

鄒老師 解答

2022-03-04 09:58

你好,你提供的計提分錄是錯誤的 

Zero 追問

2022-03-04 10:03

那我應該怎么計提呢?借:制造費用,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:長期待攤費用?

鄒老師 解答

2022-03-04 10:04

你好,計提的分錄是,借:制造費用,貸:應付職工薪酬

Zero 追問

2022-03-04 10:06

但是我這個費用在年初就一次性支付了啊,也開過票了啊,那我這個又要怎么做賬呢

鄒老師 解答

2022-03-04 10:07

你好,支付的時候,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款等科目

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,需要沖銷多計提的費用 借:應付職工薪酬等科目,貸:以前年度損益調整,管理費用等科目?
2022-03-04 09:15:43
您好,記入到管理費用租賃費
2022-03-27 10:45:23
另外這2名員要需要交員工個稅 開具發票金額 不需要包括客房2名工資1萬多
2022-05-26 20:16:30
你好借制造費用 貸應付賬款/銀行
2022-03-15 09:12:14
你好,押金不參與分攤 每個月根據月租金金額,進行平均攤銷就是了
2022-04-01 18:03:50
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...