
各位,財務實務中遇到的供應商開出的發票中應稅商品明細跟實際不一致,但發票金額一致,會有什么影響,如何處理?
答: 你好? 不一樣不行的,退回重開吧? 錯的發票不能用?
比如我客戶叫我開發票按實際銷售明細開發票出去,我們又是做弄產品的,什么都都賣菜肉等明細要有上千種菜品名稱,但是我們供應商有些就不能按我們實際采購的明細名稱開發票進來,比如供應商就找幾個才名稱開進來而已,我們后期會有影響嗎?供應商發票還有什么更好方法嗎?
答: 你好,同學。 有影響的,如果你是商業 企業,你是購進什么就銷售什么的。 如果你這購進和銷售不符,你這大數據能夠對比出來的,會有稅務預警風險的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
從一個供應商那買了一批貨物,一次是通過對公賬號打給對方一次是打到對方財務人員卡里,貨已經到了,但是對方說沒有發票,怎么才能查詢到客戶到底有沒有給開具發票,到底發票金額是不是打的貨款額?怎么查詢到?
答: 對方都明確說了沒有發票,你到哪去查?和對方協商,讓對方開票





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