送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-03-20 11:13

那其他應付款到時候怎么處理呀?老師才17年初,為啥資產負債表中未分配利潤的期末數-期初數不等于利潤表中凈利潤的累計數,這和去年的利潤分配有關系嗎?

珍惜 追問

2017-03-20 11:43

實際上是不用支付的呀?老師我是去年電子賬和紙質版的報表利潤分配對不上,然后我發現17年的期初數也是電子版上面的數,我紙質版去年12月份的利潤分配比電子的數據要大8千多,我現在要做什么分錄調整呀?

袁老師 解答

2017-03-20 10:46

借:以前年度損益調整貸:其他應付款

袁老師 解答

2017-03-20 11:15

支付時候處理;跟以前年度損益調整科目有關系   ,利潤分配也有關系

袁老師 解答

2017-03-20 11:54

建議系統學習一下真賬實操吧

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相關問題討論
借:以前年度損益調整貸:其他應付款
2017-03-20 10:46:34
同學你好 你要做收入然后結轉成本才行
2022-01-12 08:43:20
您好,那您在今年用以前年度損益調整
2022-03-07 11:19:35
不做收入么?需要交稅的,要是收入,借預收 貸以前年度損益調整
2020-01-06 15:34:04
是。是的,分錄是正確的。
2022-03-09 14:46:39
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