送心意

玲老師

職稱會計師

2022-03-03 11:59

你好 記固定資產
借管理費用招待費  

浪漫天使 追問

2022-03-03 12:06

謝謝老師

玲老師 解答

2022-03-03 12:08

不客氣,祝工作學習愉快

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相關問題討論
你好 記固定資產 借管理費用招待費??
2022-03-03 11:59:06
你好,是按年,而不是每個月 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰
2017-02-10 16:16:11
暫估成本:暫估成本通常是實際已發生但未及時取得發票的支出(如藥品采購、設備耗材、房租、水電費等)。小規模納稅人無法抵扣進項稅額,因此補開發票時,銷售方或服務提供方開具 增值稅普通發票 即可,作為成本入賬及稅前扣除的依據(需在匯算清繳前取得)。 你好,同學,業務招待費:業務招待費(如餐飲、禮品等支出)屬于個人消費性質,即使取得增值稅專用發票也不可抵扣進項稅額。因此,直接取得 增值稅普通發票 作為費用列支憑證即可。
2025-04-30 15:27:05
稅前扣除比例是發生額的60%,銷售收入的千分之五取小
2018-11-13 10:39:37
籌建期的嗎?如果是的話,發生額的60%。
2023-07-28 16:30:35
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