送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-03 09:24

你好
借 管理費用
貸銀行存款

微信用戶 追問

2022-03-03 09:25

這個不需要分攤到每個月

紫藤老師 解答

2022-03-03 09:25

如果是一次性支付一年的,需要分攤的

微信用戶 追問

2022-03-03 09:43

嗯嗯 那分錄該如何寫呢

紫藤老師 解答

2022-03-03 09:43

借  長期待攤費用
貸 銀行存款

微信用戶 追問

2022-03-03 09:54

好的老師,如果說還有一件事情,工程租賃的船只,施工9個月,年底才提供的發票,怎么處理呢

紫藤老師 解答

2022-03-03 09:55

如果是你先支付,沒有發票
借  預付賬款
貸 銀行存款

微信用戶 追問

2022-03-03 09:57

嗯嗯這個我知道,沒有付款,因為工地上面都是年節的,年底發票拿來工程量單一并提供才付款的,但是直接入賬可以嗎,借:工程施工合同成本-機械使用費  貸銀行存款

紫藤老師 解答

2022-03-03 09:57

借:工程施工合同成本-機械使用費 
貸 預付賬款

微信用戶 追問

2022-03-03 09:58

為什么是預付賬款呢老師

紫藤老師 解答

2022-03-03 09:59

如果是你先支付,沒有發票
借  預付賬款
貸 銀行存款


拿到發票,然后沖銷

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 借 管理費用 貸銀行存款
2022-03-03 09:24:29
你好,紙質發票還沒收到,是不應當就分發的?
2022-10-29 15:53:15
您好!可以的。有服務發票也可以報銷
2019-11-07 15:42:06
你好,做到其他應收款的,借其他應收款貸,銀行存款。
2020-06-18 14:22:32
可以抵扣進項稅,一般納稅人,取得專用發票可以抵扣進項稅。這塊我是非常熟悉的,不交企業所得稅,交生產經營所得稅
2020-01-10 11:06:04
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...