送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-03 09:03

你好; 多發了  下個月工資扣除的話 你就掛 其他應收款掛著; 下個月 借應付職工薪酬- 工資 貸其他應收款  

茉莉兒 追問

2022-03-03 09:06

如果一直不扣除多發的工資怎么辦

meizi老師 解答

2022-03-03 09:06

你好;  多發的工資 計入營業外支出 - 其他   

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你好; 多發了? 下個月工資扣除的話 你就掛 其他應收款掛著; 下個月 借應付職工薪酬- 工資 貸其他應收款??
2022-03-03 09:03:09
沒問題,你應該先在本期登記一筆抵扣,記入貸方應交稅費,金額為多繳的分,并在下月計提時,在借方登記一筆支出,記入貸方應收稅費,金額為多繳的分。
2023-03-07 12:23:37
你好 借應交稅費 營業外支出 貸銀行存款 一分記營業外支出
2020-06-20 15:08:12
您好,您可以把入營業外收支,把賬沖平就可以了。
2022-04-14 22:11:56
沖掉多計提就可以,這個不影響,
2020-02-02 15:33:47
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