送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2022-03-02 19:17

同學,你好,有沒有發票了?

晴晴0504 追問

2022-03-02 19:19

沒有的,我來這個公司是做內賬的他們報銷都是開張支出單簽名我就報銷了

劉艷紅老師 解答

2022-03-02 19:20

內賬你就計入:
借:主營業務成本
貸:銀行存款

晴晴0504 追問

2022-03-02 19:21

這個還以前的欠款,就在支出單上寫還以前的欠款,我就現金支付了
新手做會計都不知道怎么弄

劉艷紅老師 解答

2022-03-02 19:22

你就按你接手后的來做,前面的付了就做賬,沒付就不管。

晴晴0504 追問

2022-03-02 19:22

他是以前欠供應商配件錢,我在支付是還以前的欠款

劉艷紅老師 解答

2022-03-02 19:24

你就直接計到主營業務成本就行了,貸現金

晴晴0504 追問

2022-03-02 19:26

我們經理讓我記到以前年度損益調整可以嗎

晴晴0504 追問

2022-03-02 19:26

他說這是以前還欠款的

劉艷紅老師 解答

2022-03-02 19:28

可以的,計到以前年度損益調整更好,

晴晴0504 追問

2022-03-02 19:38

老師,我問了我們老板他是說付出去的這筆錢是公司欠以前供應的配件款

劉艷紅老師 解答

2022-03-02 19:43

你不管他是什么,全都丟掉那個科目就可以了。

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同學,你好,有沒有發票了?
2022-03-02 19:17:32
您好 借:原材料等 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款(庫存現金)
2022-10-28 20:16:20
你好,應當將合計支付的采購款/(上批次采購數量%2B本次采購數量)作為單價進行入庫
2022-01-25 18:31:30
借周轉材料,貸銀行存款, 領用的時候借生產成本貸周轉材料。
2022-03-22 10:09:11
你好!計入其他應收款科目下核算
2022-04-02 16:49:10
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