送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-02 16:53

你好,可以抵扣,現在的調整分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:以前年度損益調整—管理費用 

會計學堂 追問

2022-03-02 16:58

還用調整所得稅嗎?沒有以前年度科目可以直接用利潤分配未分配利潤科目吧?

鄒老師 解答

2022-03-02 16:59

你好,需要調整相應所得稅。
沒有以前年度損益調整科目,就通過  利潤分配—未分配利潤  科目代替核算 

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相關問題討論
你好,為什么實際支付的金額,不是發票的金額呢? 最好是做到金額一致的
2024-04-09 11:13:11
您好,對的,這個是沒錯的哈
2023-11-03 11:36:02
你好;? ? 那你就按190來做賬 ; 是定額發票200嘛? ?
2022-11-03 14:06:54
您好,這個是需要調整的
2022-10-17 15:37:30
同學 你好,去年有計提這筆費用對把?
2022-03-02 16:51:28
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