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諾諾
于2022-03-02 15:01 發布 ??1637次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-03-02 15:02
您好要在當月做收入結轉借:預收賬款貸:主營業務收入貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
諾諾 追問
2022-03-02 15:03
如果后期客戶需要開票的話,還需要繳納稅款嗎?再如何操作呢?
2022-03-02 15:05
預收款掛的時間久了,稅局那邊會有預警的是嗎
bamboo老師 解答
后期客戶需要開票的話 未開票收入負數申報 然后填發票申報
2022-03-02 15:24
現在申報的是2月未開票收入,我是在3月做結轉,是吧
2022-03-02 15:30
2月份正常的做分錄啊 3月初申報
2022-03-02 15:31
結轉的分錄在幾月份做
2022-03-02 15:32
結轉的分錄在二月份做
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老師,我們在20年有個預收款14萬,現在做未開票收入給申報掉,要在當月做收入結轉嗎?如何結轉?
答: 您好 要在當月做收入結轉 借:預收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
老師,我司預收了一個半月的收入并開發票,如何做分錄,因為是預收,我不想在報表結轉收入.
答: 借銀行存款 貸預收賬款 銷項稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2021年收入50萬,結轉50萬,2022年3月退票19萬,如何做分錄。如何沖成本,5月份從新開了14萬。
答: 你好,學員,耐心等一下
老師,您好,我想請教個問題,我們年末將收入支出結轉到本年收支結轉后,本年收支結轉的余額在借方,現在我做本年收支結轉到累計結轉的時候應該怎么做呀?
討論
老師?未開票收入如何做賬?要不要結轉成本
建筑工程公司,收到預收賬款,但是還沒有開票,當月要結轉未開票收入嗎?
老師?去年12月付的款,但當月沒有開發票給我們,怎么做張,先計入預付賬款,收到發票后再結轉到費用嗎,還是可以直接計入費用,發票到了后附在后面
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2022-03-02 15:03
諾諾 追問
2022-03-02 15:05
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2022-03-02 15:05
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2022-03-02 15:30
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