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冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-03-02 14:55

你好,學員,這個事可以的的

~JuanJuanHe~ 追問

2022-03-02 14:57

賬務處理也是正確的嗎?如果按權責發生制,1月份要確認費用的,這塊有點不懂,還請老師解答下?

冉老師 解答

2022-03-02 15:35

你好,學員,這個賬務處理,沒問題的

冉老師 解答

2022-03-02 15:35

屬于1月份的費用,計入1月份管理費用,沒問題的

~JuanJuanHe~ 追問

2022-03-02 16:17

老師你沒看明白,按上面的賬務處理1月份沒有勞務費支出,因為實發是2月份的,你說的兩種情況都沒問題,那到底應該怎么做呀?

冉老師 解答

2022-03-02 16:48

因為這個會計按照權責發生制的,1月份的費用,即使沒有付款,也是計入費用的

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相關問題討論
你好,學員,這個事可以的的
2022-03-02 14:55:42
你好 你計提 的這個分錄不對,?計提管理費用工資,貸應付職工薪酬工資? 不用這個分錄 的? ?? 個稅分錄 借? 借管理費用勞務費,貸其他應付款個人 ,應交個稅? 交時 借應交個稅 貸銀行??
2022-04-07 09:26:01
那如果說只是抬頭開錯了金額沒有錯,你收到正確的發票,直接放在原來的憑證后面就行了,不用單獨做分錄了。
2022-11-17 11:06:51
是的,支付勞務費應該借管理費用-勞務費,貸銀行存款。借方代表公司付出成本,貸方代表公司獲得資金,故支付勞務費時借管理費用-勞務費,貸銀行存款,能夠反映公司付出現金支付勞務費,從而確保資金流向的正確性。
2023-03-06 11:25:43
沒問題, 可以這么做的
2021-11-12 15:07:32
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