
老師,繳納電話費還沒有發票是不是應該記預付賬款?
答: 你好,可以暫時進入到預付賬款。
晚上好,老師,請問之前預交的固定電話費,我掛賬了預付賬款,但打印出來的發票金額高于預交金額,比如我2022年3月預交了200元,2023年1月發票打出來是246元,這多的46元怎么記賬呢?
答: 你好,先不用做賬的,你沒有消費的不用做,如果消費了掛著其他應付款。 借管理費用貸銀行存款,其他應付款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,老師,物業公司前面都是按代收代付做賬,預付電費:借:預付賬款-電費 貸:銀行存款,收到發票;借:其他應付款-電費 貸:預付賬款-電費,這樣做賬的,現在客戶要求開發票,賬怎么做?前面做的賬也不對感覺
答: 前期賬務處理正確做法(代收代付) 預付電費:借:預付賬款 - 電費,貸:銀行存款。 代收客戶電費:借:銀行存款(或庫存現金),貸:其他應付款 - 代收電費。 支付電費并收發票:借:其他應付款 - 代收電費,貸:預付賬款 - 電費。 客戶要求開發票時的賬務處理(轉售電) 確認收入:借:其他應付款 - 代收電費,貸:主營業務收入、應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)/ 應交稅費 - 應交增值稅。 結轉成本:借:主營業務成本,貸:預付賬款 - 電費。






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