送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-02 11:32

你好,每個月分攤的分錄是怎么做的?

一定要加油 追問

2022-03-02 11:36

不對,我們出納說20萬他給了發票。但是2021的賬是付策劃費5萬,做的是預付賬款5萬。然后2021年12月31號開的票是兩張5萬,共10萬。他們說還有一張5萬的票留著抵下次策劃費。那么我這兩張發票該怎么做賬

一定要加油 追問

2022-03-02 11:37

就是這兩張

郭老師 解答

2022-03-02 11:38

借預付賬款貸銀行存款收到了發票,借銷售費用或者是管理費用貸預付賬款。

一定要加油 追問

2022-03-02 11:40

另一張呢?

郭老師 解答

2022-03-02 11:41

你好,都一樣做就可以,到之前全部付了款不實際業務已經發生嗎?

一定要加油 追問

2022-03-02 11:42

那匯算清繳呢?

郭老師 解答

2022-03-02 11:43

匯算清交不影響的,因為你做到了今年的管理費用里面。

郭老師 解答

2022-03-02 11:43

抵扣的是二二年的所得稅。

一定要加油 追問

2022-03-02 11:45

但是發票是2021年的發票,沒影響是吧?

郭老師 解答

2022-03-02 11:46

你好,實際業務是在哪個月給你提供的?

一定要加油 追問

2022-03-02 11:48

2021年11月份做的是,借:預付賬款5萬  貸:銀行存款5萬。   可是2022年3月1號才收到發票。發票上的日期是2021年12月31號的。

郭老師 解答

2022-03-02 11:51

提供服務的時間你知道是哪一天嗎?

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你好,每個月分攤的分錄是怎么做的?
2022-03-02 11:32:54
直接歸結到長期待攤費用
2024-11-26 16:02:41
你好,是收到發票后才入賬的。
2019-03-24 12:02:59
你好,需要把之前的無票長期待攤費用分錄紅沖,然后根據發票再做相應的分錄?
2022-04-09 09:30:44
您好, 一般都是按照三年攤銷的
2023-07-06 09:07:35
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