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2022-03-01 21:00

同學您好,銷售的時候正常確認銷項稅額就可以

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同學您好,銷售的時候正常確認銷項稅額就可以
2022-03-01 21:00:48
11月抵扣進項稅額的會計分錄?: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 5809元 貸:應交稅費-應交增值稅(留抵稅額) 5809元 這一步是將11月份實際抵扣的進項稅額從留抵稅額中扣除 余免交的增值稅部分,由于實際不需繳納,因此通常不會進行單獨的會計處理。
2025-01-14 22:20:13
你好,如果你們買了銷售儲蓄的借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款,這個前提必須是銷售方,他是自產自銷的,你才可以計算抵扣。
2022-01-25 08:38:16
是的,增值稅稅負3%,然后有固定資產進項抵扣,實際實繳的增值稅可以按照不含稅銷售*3% — 固定資產進項抵扣部分來計算。例如,一個公司擁有一些公共設施,其當期總金額為10萬元,稅負3%,則實際應繳納的增值稅為:10萬*3% — 10萬*3%*60% = 300元(其中60%為固定資產進項抵扣部分)。因此,在此案例中,實際實繳的增值稅為:不含稅銷售*3% — 固定資產進項抵扣部分的方式可以實現。
2023-03-14 15:29:11
你好不可以減固定資產的,固定資產需要考慮進去。
2022-04-06 09:20:04
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