
老師,我們是一家勞務公司,業務招待費可以稅前扣除,包含我們代發的勞務人員的工資嗎?比喻我們一年的營業收入是5000萬,代發的勞務人員工資是4000萬,業務招待費稅前是按5000萬x0.005,還是1000萬x0.005?
答: 同學你好!這個是用5000萬元? ? ?乘以的哦
老師,我們是一家勞務公司,采用的是差額開票,業務招待費可以稅前扣除,包含我們代發的勞務人員的工資嗎?比喻我們一年的營業收入是5000萬,代發的勞務人員工資是4000萬,業務招待費稅前是按5000萬x0.005,還是1000萬x0.005?
答: 您好,這個是按照差額1000確認
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
業務招待費發生額除超過營業收入0.5%,應該按什么來稅前扣除
答: 你好 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰









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思捷 追問
2022-03-02 17:53
許老師 解答
2022-03-02 17:57
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2022-03-02 18:37