送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-01 17:42

你好,對的是的,借預付賬款貸,以前年度損益調整匯算清交的收入,你這個以前年度損益調整需要調增。

???????? 追問

2022-03-01 17:50

那應該怎么做了?沖紅是直接紅字沖紅?那更正的憑證是怎么做呢?

郭老師 解答

2022-03-01 17:51

借預付賬款貸,以前年度損益調整。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,對的是的,借預付賬款貸,以前年度損益調整匯算清交的收入,你這個以前年度損益調整需要調增。
2022-03-01 17:42:47
借以前年度損益調整 貸預付賬款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整。
2022-03-30 13:51:42
借;銀行存款 貸;以前年度損益調整
2017-06-01 12:53:34
你好,根據你描述,現在的賬務處理是 借:以前年度損益調整, 貸:銀行存款
2024-04-07 20:10:33
1.沖銷以前年度的殘疾人保障金費用:由于以前年度多繳納了殘疾人保障金,首先需要沖銷這部分費用。這可以通過“管理費用-殘障金”科目進行。借:銀行存款 (紅字)貸:管理費用-殘障金 (紅字) 2.以前年度損益調整:由于涉及到的金額是以前年度的,因此需要使用“以前年度損益調整”科目來進行調整。這個科目用于對以前年度財務報表中存在的重大誤差或遺漏進行更正。借:以前年度損益調整貸:銀行存款 3.結轉利潤分配:最后,需要對“以前年度損益調整”科目進行結轉,將其轉入“利潤分配-未分配利潤”科目,以確保財務報表的平衡和一致性。借:以前年度損益調整貸:利潤分配-未分配利潤
2024-02-01 10:16:12
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...