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陸
于2022-02-28 11:11 發布 ??1158次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2022-02-28 11:13
是的,就是那樣處理的哈
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發票紅沖,已抵扣的進項做了進項稅額轉出,增值稅申報表當月無銷項,有進項稅額轉出,有期末留底進項稅,要怎么結轉增值稅呢?
答: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費- 未交增值稅
老師們好,1月份收到進項發票已認證,3月份發現開票類目錯了,對方紅沖后重新開具, 請問我們要怎么做這個分錄,申報增值稅的時候系統自動帶出了進項稅額轉出
答: 你好,收到負數發票做原來一樣的分錄金額負數。 報表增值稅表2進項轉出。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅發票進項稅額轉出
答: 收到企業的一張專票,去年已經認證
增值稅申報網申報免稅 相應的進項稅額轉出 退稅網不需要任何操作是嗎
討論
老師,查賬發現去年12月的待認證進項稅額轉出時的金額寫錯了,實際應該是 借 進項稅額 80 貸 待認證進項稅額 80 但是,查到的分錄是 借進項稅額120 貸待認證進項稅額120 。增值稅申報是按實際認證的進項80申報的。 導致增值稅申報后進項稅額還有余額,該怎么處理
老師您好,請問3月的時候我們申報增值稅時報了一筆進項稅額轉出,但是會計上并沒有做賬,4月的時候同一筆進項稅額轉出在申報時再次轉出,會計上并做了相應的會計分錄,在11月的時候申請了更正3月的報表,并退回了相應的進項稅以及附加稅,像這種情況請問應該如何做賬
老師請問我們抵扣了一張專票,后面這個票紅沖了。請問我們申報增值稅的時候要做進項稅額轉出嗎?或者后續需要怎么處理?
你好,我是一家新成立的外貿企業,目前開辦期,沒有確認過收入,我們只有外銷沒有內銷,我收到一份服務費的專用發票,我收到這張發票怎么處理進項呢,是不抵扣勾選,然后申報增值稅的時候做進項稅額轉出嗎
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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