
老師,請問供應商發票開錯,同一份合同剩下對的發票能先申請退稅嗎?
答: 你好;? ?你們開的是什么業務的; 怎么開錯 了 。 你說的退稅是什么稅種? 這樣才能判斷的??
老師,請問供應商發票開錯,同一份合同剩下對的發票能先申請退稅嗎?
答: 你好,開了紅字發票的可以啊。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們公司之前因為客戶出口問題被函調,我們兩家業務中有加工業務,函調時發現上游加工工廠給我們的發票開錯了,所以函調結果異常,我們公司的出口業務都無法退稅。后面申訴,二次復函已經結果正常,我們公司的出口業務是否能正常退稅了,在函調期間出口的業務,現在申請退稅可以成功么
答: 二次復函正常后,通常函調期間出口業務可申請退稅。但需結合以下快速判斷: 看復函是否覆蓋函調期業務,若覆蓋,按流程補全資料(如業務說明、資金流憑證 ),在稅務規定申報期內提交退稅申請,一般可正常退稅。 直接聯系主管稅局,確認復函效力及需補充的資料,快速推進退稅流程。
是這樣的,上個月的時候有兩張發票開錯了,然后我開了紅字信息表沒有開負數發票,然后在這個月一號的時候開具了負數發票,在本月15號的時候被扣稅了,這樣的情況可以申請退稅嗎?
出口貿易單位。一票報關單對應3個供應商,供應商提供的進項發票單位有開“個”,有的開“套”。報關單上“個”和“套”都有。這樣申請出口退稅可以通過嗎?還是需要把發票退回重開?
另一個問題:2023年3月發票已在出口退稅模塊勾選且用途已確認,后發現發票開錯,未做進項發票撤銷處理,5月份供應商做了發票紅沖,導致錯誤發票一直顯示待退稅狀態,這樣發票該怎么處理?









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