
老師您好,行政單位會計有需要先支付后開發票的情況這個可以不做其他應收款,直接借費用貸零余額嗎
答: 嗯,可以這樣子處理的,沒問題的,財務會計這。
老師,像行政單位會計,原預存3000元電費當時未能開發票,收據入賬計入其他應收款-電費,后每月開來電費發票沖其他應收款-電費,這月原預存余額余下200元,這月開來電費發票500元,原預存電費不足應補交300元電費,但電業局余額比我們多100元,實際補交這月電費200元。請問老師這樣怎么做賬?
答: 同學你好,財務會計借業務活動費用500貸其他應收款200 銀行存款等200 其他收入100
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
期末,盤點發現溢余現金20元,原因待查。7. 經仔細核查,無法確認溢余現金20元原因,經批準列為收入。8. 收到上級主管部門下撥的用于完成專項任務的資金10萬元,存入銀行。9, 行政單位收回已核銷的其他應收款1500元存入銀行。10.期末,將各預算收人(均為專項資金)發生額結轉到相關"財政撥款結轉"利"其他結余"賬戶[目的]練習事業單位資金結存的核算。
答: 借,庫存現金20 貸,待處理財產損溢,20 借,待處理財產損溢20 貸,其他收入20 借,資金結存20 貸,其他預算收入20 借,銀行存款10 貸,財政撥款收入10 借,資金結存10 貸,財政撥款預算收入10 借,








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2022-02-25 10:54
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陳詩晗老師 解答
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