老師,出外貿出口企業,申報增值稅的時候要注意什么? 問
你好匯率選擇要對,按照fob形式申報 答
老師,請問在填寫工商年報中單位繳費基數和本期實 問
同學,你好 單位繳費基數指報告期內單位繳納社會保險費的工資總額,按繳費人員的應繳口徑計算 本期實際繳費金額指報告期內單位實際繳納的社會保險費總額,包含單位和個人繳納部分。 答
老師您好,請問在個稅APP里企業辦稅權限里重置申報 問
同學,你好 沒有變化,就是密碼變了 答
老師,第一季度企業所得稅報表里面職工薪酬已計入 問
您好,是的,就是您說的這樣的 答
老師你好,在一次做固定資產減少時,減了實收資本,在 問
這是科目用錯了,固定資產減少不能沖減實收資本,必須調回來。 1. 先把錯賬沖掉 把你之前誤入實收資本的分錄原路沖回: 借:固定資產清理 / 營業外支出(紅字) 貸:實收資本(紅字) 2. 再做正確的固定資產處置分錄 借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產 然后結轉損益: 借:資產處置收益 / 營業外支出 貸:固定資產清理 3. 結果 調整后實收資本恢復正確金額,資產負債表實收資本 = 注冊資金,報表就平了。 答

您好,,我付了一筆租金(發票未收) 賬務處理 借:其他應付款-租金 貸:銀行存款 攤銷 借:管理費用 貸:其他應付款-租金。對嗎? 后期發票收到這么處理?
答: 您好,沒有收到發票的話,應該是記錄預付賬款或其他應收款
支付:物業房租租金,借方其他應付款,貸方銀行存款等收到物業發票:借方管理費用,貸方其他應付款,這樣沒有問題吧關鍵是攤銷的時候又咋處理
答: 你好,很高興為你解答 你一次性進入了損益了就沒法攤銷了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
員工報銷費用,用銀行卡支付 分錄借 管理費用 貸其他應付款 借 其他應付款 貸 銀行存款
答: 同學,為什么不直接 借:管理費用 貸:銀行存款 如果費用報銷和實際支付時間差得遠,可以用你的分錄









粵公網安備 44030502000945號



欣欣子 追問
2022-02-24 16:25
欣欣子 追問
2022-02-24 16:26
郭老師 解答
2022-02-24 16:28