送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-02-23 21:07

您好
抵扣自己單位需要繳納的銷項稅額啊 
你交增值稅的時候銀行存款要減少 這里有進項稅額可以少交

無辜的過客 追問

2022-02-23 21:14

這個怎么體現抵扣了銷項稅啊,銷項稅和銀行存款都在貸方,應交稅費屬于負債類,貸方表示增加,銷項稅不用被抵消嗎?

bamboo老師 解答

2022-02-23 21:20

開具了銷項稅額發票后 用進項稅額抵扣 少交增值稅 就體現的抵扣啊 

無辜的過客 追問

2022-02-23 21:24

所以這些是沒有出現在會計分錄中嗎?

bamboo老師 解答

2022-02-23 21:24

您說的內容前面沒有分錄啊

無辜的過客 追問

2022-02-23 21:48

您不是說開了發票后抵扣嗎,然后之后繳納銷項稅的時候,我以為是通過展示發票抵扣,所以覺得在分錄中沒有體現

無辜的過客 追問

2022-02-23 21:53

就是我以為的抵扣是
借:應交稅費(銷項稅)
  貸:應交稅費(進項稅)
          銀行存款
但是我也不知道這個為啥不對

bamboo老師 解答

2022-02-23 22:16

抵扣的時候是這樣寫分錄
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額

借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
然后申報繳稅后
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

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您好,不是待抵扣進項稅,是待認證進項稅。
2020-06-23 20:59:49
您好 抵扣自己單位需要繳納的銷項稅額啊 你交增值稅的時候銀行存款要減少 這里有進項稅額可以少交
2022-02-23 21:07:24
借銀行存款 貸原材料, 應交稅費應交增值稅進項轉出, 如果你是退貨了,做這個發票紅沖了也做這個, 如果是不允許抵扣增值稅的發票沒有問題, 借原材料 貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2022-02-25 17:27:37
同學,你好 沒有認證前先計入 借:原材料 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 貸:銀行存款 認證后 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 如果有留抵稅額可以不結轉,等到需要納稅時轉入應交稅費-未交增值稅
2022-04-25 13:44:51
借:銀行存款 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
2024-07-01 09:03:28
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