老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在 問(wèn)
您好,9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額”欄,金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷(xiāo)后重開(kāi)免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。 沖銷(xiāo)原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問(wèn)
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說(shuō)我關(guān)注我 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒(méi)交的增值稅,而且是去年年初一 問(wèn)
你好通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整下 答

請(qǐng)教老師個(gè)問(wèn)題,如果我以發(fā)票入賬,發(fā)票金額大于網(wǎng)銀支付金額,差額用庫(kù)存現(xiàn)金支付,我該怎么做賬
答: 例如 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 100 貸:銀行存款 95 庫(kù)存現(xiàn)金 5
老師,我們公司庫(kù)存現(xiàn)金付的款都沒(méi)有發(fā)票,我無(wú)法做賬,使得賬上比實(shí)際多了幾十萬(wàn),如果無(wú)法取得法票怎么做平
答: 你好,你可以做無(wú)票的現(xiàn)金支出分錄,匯算清繳做納稅調(diào)增處理就是了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想請(qǐng)問(wèn)一下就是老板報(bào)銷(xiāo)的東西因?yàn)橛邪l(fā)票老板說(shuō)想做走公戶,但是報(bào)銷(xiāo)的5千錢(qián)已經(jīng)從庫(kù)存現(xiàn)金里面打給他,那我是不是要從公戶上取5千出來(lái)給會(huì)計(jì)做賬
答: 你好,你們有備用金5000,現(xiàn)金的可以直接現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo),不用在從公戶取








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