送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2022-02-23 09:30

您好!你外賬要做就當作與13000的業務吧。不過本身這樣違法

不相信 追問

2022-02-23 09:41

那內賬上面按正常最后退過來錢

不相信 追問

2022-02-23 09:41

老師收到勞務費發票怎么做賬,會計分錄

宋生老師 解答

2022-02-23 09:42

你好!這個要看他給你做了什么事

不相信 追問

2022-02-23 11:28

要就是農民工工資,怎么做,用開勞務發票嗎,還是做工資表。用計提嗎寫下會計分錄

宋生老師 解答

2022-02-23 11:30

你好!是用勞務發票。

比如他給你做了固定資產,你可以借在建工程 貸應付賬款

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相關問題討論
您好!你外賬要做就當作與13000的業務吧。不過本身這樣違法
2022-02-23 09:30:52
你好!通過委托加工物資這個科目核算,發出時:借:委托加工物資 貸:原材料等
2020-07-16 16:56:19
你好,學員,有具體背景題目嗎
2022-01-20 08:21:42
您好!直接沖紅重復記賬的部分,沖紅分錄是做紅字金額。如果去年已經結轉相關的主營業務成本,需要通過以前年度損益調整
2022-02-11 10:24:57
你好,原因如下,你支付材料款沖銷出錯,要不是系統做錯。要不是帳做錯,建議好好再核對檢查一下!
2022-02-13 09:24:09
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