送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-02-22 18:08

你好;  到時這個兌換 是   在你們店里兌換商品是嗎??  

精品009班--藍韻 追問

2022-02-22 18:10

是的,兌換與劵值同等價位生日蛋糕

meizi老師 解答

2022-02-22 18:11

你好;           到時兌換的時候做   銷售費用去; 視同銷售處理  報稅   做收入結轉成本  

精品009班--藍韻 追問

2022-02-22 18:12

那收到款項時怎么做分錄呢?做預收賬款嗎?是按199做預收賬款嗎

精品009班--藍韻 追問

2022-02-22 18:13

兌換是分開兌換

精品009班--藍韻 追問

2022-02-22 18:14

我們主營業務是銷售面包蛋糕的,蛋糕店

meizi老師 解答

2022-02-22 18:30

 你好;  借銀行存款貸預收賬款。 是的。     兌換的時候做   銷售費用去; 視同銷售處理  報稅   做收入結轉成本  

精品009班--藍韻 追問

2022-02-22 18:38

兌換時做銷售費用?不是沖預收賬款嗎?借:預收賬款  貸主營業務收入

meizi老師 解答

2022-02-22 18:38

你好; 銷售費用直接做;   預收賬款  是你們自己用這個199 買東西 才會涉及的   

精品009班--藍韻 追問

2022-02-22 18:40

是客人付款199買我們的蛋糕券

meizi老師 解答

2022-02-22 18:43

 你好;   你上面不是說199是蛋糕嗎 。 還有一個149的  。 這個劵在消費的時候計入銷售費用;  199 這個是你們 算充值在你的卡里面做預收賬款  做賬;    消費199在做 借預收賬款貸主營業務收入; 應交稅費   -應交增值稅 

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你好;? 到時這個兌換 是? ?在你們店里兌換商品是嗎????
2022-02-22 18:08:27
你好 收到專項應付款,借;銀行存款,貸;專項應付款 支出,借;原材料,貸;銀行存款 同時攤銷專項應付款,借;專項應付款,貸;其他收益
2020-09-04 16:03:17
你好同學,你是小企業會計準則還是企業會計準則呢?
2022-03-16 10:01:48
借:管理費用-交通費 貸:銀行存款
2020-06-28 19:01:19
你好,同學 收款 借銀行存款 貸應收賬款 付款 借應付賬款 貸銀行存款 借款 借銀行存款 貸短期借款 收入 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅 結轉 借應交稅費應交增值稅銷項稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅 應交稅費未交增值稅
2024-04-23 09:18:10
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