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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-02-22 11:51

同學(xué)你好
“遞延稅款貸項(減:借項)”項目,可通過比較期末期初遞延稅款賬戶余額計算填列。若為“遞延稅款”借項增加,調(diào)整凈利潤時應(yīng)減去;若為“遞延稅款”貸項增加,調(diào)整凈利潤時應(yīng)加回。“遞延稅款”賬戶主要是核算由于時間性差異造成的稅前會計利潤與應(yīng)稅所得之間的差異影響所得稅的金額,以及以后各期轉(zhuǎn)回的金額。由于實際繳納所得稅時是按應(yīng)納稅所得額計算的,遞延稅款這部分金額并沒有發(fā)生現(xiàn)金流入或流出,但在利潤表中已列入了所得稅費用,所以應(yīng)調(diào)整凈利潤

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-02-22 12:01

\\"遞延稅款\\",這個是賬上的遞延資產(chǎn)和負債都要看期末余額嗎?

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-02-22 12:03

如果本期沒有發(fā)生額,年初和年末一樣還需要填列嗎?

樸老師 解答

2022-02-22 12:17

同學(xué)你好
對的
這個要填寫的

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等于是遞延所得稅負債是代表所得稅費用的增加,遞延所得稅資產(chǎn)代表的是所得稅費用的減少,是這樣理解不?
2022-06-09 22:15:56
你好,同學(xué),應(yīng)該選擇ad
2022-05-05 19:38:40
老師,我18年3月如果審計調(diào)整出來 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸以前年度損益調(diào)整 那18年的12月是不是要做相反分錄? 借以前年度損益調(diào)整 貸遞延所得稅資產(chǎn) 是這樣嗎?
2020-07-09 01:10:14
同學(xué)你好 “遞延稅款貸項(減:借項)”項目,可通過比較期末期初遞延稅款賬戶余額計算填列。若為“遞延稅款”借項增加,調(diào)整凈利潤時應(yīng)減去;若為“遞延稅款”貸項增加,調(diào)整凈利潤時應(yīng)加回。“遞延稅款”賬戶主要是核算由于時間性差異造成的稅前會計利潤與應(yīng)稅所得之間的差異影響所得稅的金額,以及以后各期轉(zhuǎn)回的金額。由于實際繳納所得稅時是按應(yīng)納稅所得額計算的,遞延稅款這部分金額并沒有發(fā)生現(xiàn)金流入或流出,但在利潤表中已列入了所得稅費用,所以應(yīng)調(diào)整凈利潤
2022-02-22 11:51:43
同學(xué)你好 遞延所得稅費用=(遞延所得稅負債期末余額-遞延所得稅負債期初余額)-(遞延所得稅資產(chǎn)期末余額-遞延所得稅資產(chǎn)期初余額)
2022-03-11 10:38:07
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