送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-02-21 22:05

嗯對,就是這個意思的哈

霸氣的曲奇 追問

2022-02-21 22:07

做調增的話這個其他應收款20000要怎么做分錄處理

小鎖老師 解答

2022-02-21 22:08

不做分錄,正常在這個科目中

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相關問題討論
嗯對,就是這個意思的哈
2022-02-21 22:05:41
因為每季度企業所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產生的應納稅額進行結算,而年度企業所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業所得稅匯算清繳表所產生的總應納稅額。
2023-03-15 11:15:12
那你這個就是后面發放的時候再發放,當月去申報余下的部分工資就可以了。你這個所得稅稅前扣除是按照已經發放的扣除你定位的沒有發的,就是在匯算清繳之前沒有發的是不能扣除的。
2022-01-10 21:28:02
你好; 那你這個是在21年入賬了。? ?20年調減了。 意思扣除了這些費用了。 21年匯算不做處理了。? ? ??
2022-03-11 09:19:01
你好,比如利潤總額1000萬,納稅調增100萬,納稅調減10萬 補交所得稅=(1000萬%2B100萬—10萬)*25%—1000萬*25%?
2022-02-22 11:45:14
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