老師 當月做了無票收入 次月又開具了發票 次月有 問
您好,次月你把當月的無票收入減去上月申報的無票收入,按差額來申報 答
老師請問物業行業出新規預收的物業費也要先交增 問
2026 年起新規明確,預收物業費需在納稅義務時點全額申報增值稅,不再分期 答
領導直接給我幾張發票說對私發票我該怎么做賬。 問
同學,你好 你問領導,是要報銷嗎?還是什么? 答
老師,個體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個 問
同學,你好 借:管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務報酬和特許 問
同學,你好 勞務報酬和特許權使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明,通常是因為稅務系統識別到相關收入存在退稅申請,但預扣預繳環節的稅款數據與實際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答

銷售收入實現收到時,可以直接記借 銀行存款 貸主營業務收入 還是要借:應收賬款 貸:主營業務收入 借銀行存款 貸 應收賬款這樣?
答: 您好!可以直接做第一個。第二個是沒有收到才先這樣做的。
就是我把借銀行存款貸應收賬款做成了借銀行存款貸主營業務收入
答: 你好,那現在的調整分錄是 借:主營業務收入,貸:應收賬款?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
開票時借:應收賬款一結算款 貸:合同結算一價款結算 確收時借:合同結算一收入結轉 貸:營業收入 收款時借:銀行存款 貸:應收賬款一結算款 如果公司讓我統計本月應收賬款我應看哪幾個科目怎么個關系還不是很懂,
答: 你好,學員,看應收賬款一結算款
老師,收到100元,已做 借:銀行存款 100,貸:應收賬款 100,但后面確認多收了20元,且20元不退回,這20元轉營業外收入如何寫分錄?
老師,請問一下啊,之前的營業收入是做的借:庫存現金,沒有做應收賬款,現在銀行對賬單里有客戶的轉賬記錄,做的分錄是借:銀行存款,貸:應收賬款-公司,現在我應該怎么調把應收賬款給沖掉呢?








粵公網安備 44030502000945號


