送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-21 16:53

你好,發票開給你單位的嗎?如果是的話,貸應付賬款。

大白熊、 追問

2022-02-21 16:54

那就一直這樣掛賬嘛?

大白熊、 追問

2022-02-21 16:55

發票是開給我們公司的,車購稅從電子稅務局交的

郭老師 解答

2022-02-21 16:57

你好,對的是的,是這么做的。

大白熊、 追問

2022-02-21 16:58

借 固定資產147111.15 貸 應付賬款 133748.32 銀行存款13362.83  是這樣嘛?

郭老師 解答

2022-02-21 17:07

你好對的
是這么做的

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相關問題討論
你好,借應付賬款,貸固定資產,你看一下你的原值,還能修改吧?
2023-05-18 09:20:01
你好,發票開給你單位的嗎?如果是的話,貸應付賬款。
2022-02-21 16:53:47
你好!需要分別錄入原值,折舊,凈值
2024-04-06 17:21:35
您好,您這是填哪一個表?
2022-02-15 13:52:44
同學:您好。固定資產盤虧時應按固定資產的賬面價值轉入“待處理財產損溢”科目。 報經批準前:   借:待處理財產損溢——待處理固定資產損溢    累計折舊    固定資產減值準備   貸:固定資產   報經批準后:  1)可收回的保險賠償或過失人賠償   借:其他應收款   貸:待處理財產損溢——待處理固定資產損溢   2)按應計入營業外支出的金額   借:營業外支出——盤虧損失   貸:待處理財產損溢——待處理固定資產損溢
2022-04-11 14:16:57
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