老師,這個怎么申報,提示的9萬多開的是免稅發(fā)票填在 問
您好,9萬多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報明細表》的“免征增值稅項目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬零稅率發(fā)票開錯必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票,不得僅向稅務機關說明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應收賬款 -20000.00 貸:主營業(yè)務收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應收賬款 20000.00 貸:主營業(yè)務收入 20000.00 答
老師,你看這個圖片,應付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請問2024年我們公司股東用無形資產(chǎn)入股作實 問
同學,你好 還可以用的 答
會計學堂里面我的關注如何取消掉,或者說我關注我 問
同學你好。我給你解答 答
運輸合同單價變更。第一條運輸價格變更1、乙方船 問
第一條 運輸價格及支付方式變更 乙方船舶卸空后開具稅率為 9% 的增值稅專用發(fā)票,甲方收到發(fā)票后 30 日內(nèi)以現(xiàn)匯或銀行承兌方式支付運費,運費在主合同執(zhí)行價格基礎上下調(diào) 0.1 元 / 噸。 乙方船舶裝妥后,甲方以銀行承兌方式預付 80% 運費,剩余費用按主合同約定結(jié)算,運費在主合同執(zhí)行價格基礎上下調(diào) 0.3 元 / 噸。 乙方船舶裝妥后,甲方以現(xiàn)匯方式預付 80% 運費,剩余費用按主合同約定結(jié)算,運費在主合同執(zhí)行價格基礎上下調(diào) 0.9 元 / 噸。 答

保稅物流區(qū)企業(yè)從區(qū)外購買商品,進項稅能不能抵扣,該批商品銷售給區(qū)外企業(yè)做進料加工
答: 您好,保稅區(qū)內(nèi)生產(chǎn)加工企業(yè)從境內(nèi)保稅區(qū)外企業(yè)購進貨物,是有進項稅的,不能享受免抵退。
某物流企業(yè),兼營倉儲、農(nóng)業(yè)種植等,自建倉庫有時對外提供倉儲業(yè)務,有時存儲自己加工的冷凍鮮玉米,請問,其建設倉庫的進項稅可否抵扣
答: 你好,其建設倉庫的進項稅可以抵扣
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在進項稅的計算中 假如 向農(nóng)民收購了一批花生 然后加工成植物油往外賣 此時 是按照計算抵扣 還是按照核定扣除計算進項稅呢?這兩種方法的具體適用情形是什么呢?
答: 農(nóng)產(chǎn)品進項稅額核定扣除適用以購進農(nóng)產(chǎn)品為原料生產(chǎn)銷售液體乳及乳制品、酒及酒精、植物油的增值稅一般納稅人. 計算扣除適用于其他納稅人直接從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處購進免稅農(nóng)產(chǎn)品的情形








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