老師,是這樣,我們是商貿公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結轉成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產,但是還沒有拿到房產證,只 問
同學你好 發票開正式發票了嗎 答
老師你好,問下個體工商戶小規模納稅人國家信用信 問
好的謝謝 答
公司名稱六三,裝修發票的建筑項目名稱寫成陸叁,可 問
不可以 單位名稱這里得按合同的 答
老師,麻煩問下,如果老板在個人獨資企業申報了工資, 問
老師,那系統即使是顯示可以填上,也不能扣唄,我還以為我報錯了呢,那我就不去更正了 答

老師 清理單位車 1.處置固定資產時: 借:固定資產清理(按該項固定資產的賬面價值) 累計折舊(按已計提的累計折舊) 貸:固定資產 2.清理收回收入: 借:銀行存款-銀行賬戶名稱及賬號 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
答: 您好,請問是需要問什么問題呢
老師好!有一筆分錄做錯了,請教該怎么調整?(四季度財務報表已申報)在處置固定資產清理時,正確分錄為:借:銀行存款 貸:固定資產清理,銷項稅額、但是我把分錄做成:借:銀行存款 貸其他業務收入、銷項稅額啦
答: 借以前年度損益調整 貸固定資產清理
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
//題目固定資產清理這個科目可以當做主營業務收入來用的是嗎,分錄是怎么樣的?//答案 一、 將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 二、 發生清理費用時 借:固定資產清理 貸:銀行存款、應繳稅費等 三、 處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產清理 四、 清理凈損益 1、 如果是凈收益 借:固定資產清理 貸:營業外收入 2、 如果是凈損失 借:營業外支出 貸:固定資產清理//我的理解,處置收入不應該是借銀行存款貸資產處置損益嗎,我感覺收入這里看不懂了,是不是答案哪里錯了
答: 您好,答案沒問題。一般出售固定資產記固定資產處置損益。









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