老師,這個怎么申報,提示的9萬多開的是免稅發票填在 問
您好,9萬多免稅發票填在《增值稅減免稅申報明細表》的“免征增值稅項目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬零稅率發票開錯必須紅字沖銷后重開免稅發票,不得僅向稅務機關說明而不更正發票。 沖銷原2萬零稅率發票的分錄如下: 借:應收賬款 -20000.00 貸:主營業務收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發票的分錄如下: 借:應收賬款 20000.00 貸:主營業務收入 20000.00 答
老師,你看這個圖片,應付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請問2024年我們公司股東用無形資產入股作實 問
同學,你好 還可以用的 答
會計學堂里面我的關注如何取消掉,或者說我關注我 問
同學你好。我給你解答 答
賬上有留抵進項和沒交的增值稅,而且是去年年初一 問
你好通過未分配利潤調整下 答

包銷方承擔什么稅
答: 同學您好,學員你好, 一、基本稅種 1、增值稅按銷售收入 6%(適用增值稅一般納稅人);按照銷售收入的3%(適用增值稅小規模納稅人) 2、城建稅按繳納的增值稅的7%繳納; 3、教育費附加按繳納的增值稅的3%繳納; 4、地方教育費附加按繳納的增值稅的2繳納%; 5、企業所得稅
老師,劃線的這句話不寫,不也是由甲承擔嗎?寫了反而讓我猶豫了
答: 您好 是的 寫不寫都一樣的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上游賣給我們2100噸貨,開票也給我們開了2100噸,中途運輸的時候損耗了100噸,由運輸公司承擔,那么我們現在賣給下游就只能賣2000噸,那剩下的100噸賬上怎么處理
答: ?你好; 你先入庫2100 噸 ; 到時做待處理財產損益 100噸 。 做其他應收款??





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