
1月份已沖紅了去年12月份多開的發票!會計分錄怎樣的[抱拳][抱拳]
答: 您之前開發票的時候是借應收賬款貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅銷項稅額,然后你現在想把那張票給沖掉,其實和那個你就做一個相反的分錄,就是把主營業務收入、應交稅費放在借方,把應收賬款放在帶上就可以了。
沒有認證的紅沖發票用友怎么錄入?[抱拳][抱拳][抱拳]
答: 你好,這個你當時做賬的時候是怎么做的,就做紅字就行。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
1月份已沖紅了去年12月份多開的發票!會計分錄怎樣的跨年已結轉了呢
答: 借以前年度損益調整應交稅費、應交增值稅銷項貸應收賬款。





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