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大白熊、
于2022-02-18 15:01 發布 ??1342次瀏覽
喬喬老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-02-18 15:04
你好,同學這個看合同 簽訂合同就繳納印花稅,合同中將增值稅分開體現,開票不含稅金額如果等同于合同金額,就按照不含稅金額繳納印花稅
大白熊、 追問
2022-02-18 15:06
我那么理解對不對?購銷合同很多沒有合同的
喬喬老師 解答
2022-02-18 15:10
不簽合同,但稅法覺得應該有合同的,根據你的藐視是可以按照進項發票和銷項發票的含稅總額申報。但也可以按照不含稅金額申報,看你們的納稅籌劃安排
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印花稅購銷合同是不是根據進項發票和銷項發票的含稅總額申報?建筑安轉工程承包合同是不是按照9%6%3%的開票含稅金額申報?
答: 你好,同學 這個看合同 簽訂合同就繳納印花稅,合同中將增值稅分開體現,開票不含稅金額如果等同于合同金額,就按照不含稅金額繳納印花稅
老師,購銷合同印花稅是所有的進項發票金額都要交稅,還是進項發票中,購進材料的金額交稅
答: 進銷都要繳納。。。。。。。。。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
印花稅 = 銷售發票稅價合計金額+進項發票稅價合計金額 嗎?
答: 您好,是的,買賣合同就是按這個來的
老師,印花稅申報沒有購銷合同,只有采購發票和銷售發票,用價稅合計金額還是不含稅金額×萬分之三?
討論
印花稅購銷合同的計稅依據的金額是從哪里來的是進項含稅價嗎
老師,你們好,我們是一般納稅人,印花稅購銷合同,計稅金額含稅的,是按收到進項發票的金額嗎,還是按哪個金額來計稅的。
請問老師購銷合同銀印花稅,申報的金額是購入合同的不含稅金額加上銷售合同的銷項稅金額這樣是對的嗎?
老師,印花稅的繳納依據是購銷合同,能不能理解成根據進項銷項的發票去計算繳納印花稅呢?
喬喬老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 797 個
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大白熊、 追問
2022-02-18 15:06
喬喬老師 解答
2022-02-18 15:10