送心意

小石老師

職稱中級會計師

2022-02-18 14:37

 您好!建議分錄這樣做
1、計提工資時:借:管理費用一工資18000
               貸:應付職工薪酬一工資18000
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬一工資18000
貸:銀行存款17500
應交稅費一應交個人所得稅500
3、支付個稅:
借應交稅費一應交個人所得稅500貸:銀行存款500

靜心思語 追問

2022-02-18 14:52

我計提工資時把個稅一起計提了,這樣是錯誤的嗎?

小石老師 解答

2022-02-18 15:00

您那有做的話,個稅沒有在應付職工薪酬里面。一般都是按我寫的這種方式做分錄的

靜心思語 追問

2022-02-18 15:08

好的,謝謝老師

小石老師 解答

2022-02-18 15:18

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是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
你好借銀行存款 貸應付職工薪酬 其他應收款 財務費用 借應付職工薪酬 貸其他應收款
2024-07-06 18:48:24
你好,計提工資,是第二個分錄。而且應付職工薪酬明細科目是工資?
2022-07-01 15:30:38
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-12-23 18:59:31
你好,返還沖減管理費用也需要
2024-09-14 16:57:42
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