送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-02-18 11:23

你好 ;   是的。 你轉成內銷處理分錄即可 。 先做借應收賬款 貸主營業務收入- 出口 收入   

祉億 追問

2022-02-18 11:25

老師,那這筆收款是做免稅申報嗎

祉億 追問

2022-02-18 11:25

一般稅務局有沒有要求這種情況需要提供對應的資料呢

meizi老師 解答

2022-02-18 11:28

 你好;   是的。先做免稅收入; 只是 你們沒有報關單要轉內銷哦。     

祉億 追問

2022-02-18 11:29

那內銷的話意思就是這筆錢我需要作為內銷繳納對應的增值稅是嗎?提供對方的報關單不可以是嗎?

祉億 追問

2022-02-18 11:30

老師說的先做免稅收入是指賬務上面嗎?還是稅務上面呢?

meizi老師 解答

2022-02-18 11:32

 你好; 是的。 你有進項稅 可以抵扣的; 如果是      內銷的話;  因為先出口 先做出口的分錄 。在轉內銷去調整分錄     報稅  

祉億 追問

2022-02-18 11:34

申報方面是直接作為內銷申報嗎?

meizi老師 解答

2022-02-18 11:37

 你好;是的。    要轉內銷去申報的  

祉億 追問

2022-02-18 11:39

先做出口分錄,在轉內銷去調整分錄,這兩個分錄要怎么寫,麻煩老師幫我寫一下可以嗎,謝謝

meizi老師 解答

2022-02-18 11:44

是的。    
對不符退稅規定、退稅憑證不全或其他原因造成無法退稅的,應調整出口銷售成本,須辦轉內銷手續。
借:主營業務收入--外銷收入
貸:主營業務收入--視同內銷
貸: 應交稅費----應交增值稅(銷項稅額)出口收入除以(1+征收率)*征收率
借:其他應收款--應收出口退稅--增值稅 紅字
貸:應交稅費----應交增值稅(出口退稅)紅字
借:主營業務成本--外銷 紅字
貸 其他應收款--應收出口退稅----消費稅 紅字
借:主營業務成本--外銷 紅字
貸:應交稅費----應交增值稅(外銷進項稅額轉出)紅字
  

祉億 追問

2022-02-18 11:45

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2022-02-18 11:48

不客氣的。幫到你就好   

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你好 ;? ?是的。 你轉成內銷處理分錄即可 。 先做借應收賬款 貸主營業務收入- 出口 收入? ?
2022-02-18 11:23:39
學員你好,答案選擇CD
2022-03-27 13:29:37
你好,不影響發票認證抵扣的
2020-06-18 12:23:24
你好,是不考慮期間費用嗎? 單價290元,進價280元,都是不含稅金額嗎?
2022-04-12 18:57:28
你好,一般是不可以的,13%或9或3%的
2022-03-17 17:00:42
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