
老師:應(yīng)交的個(gè)人所得稅有借方余額,是前期一直遺留下來的,如何調(diào)平?科目怎么寫昵?
答: 你好;? ?你是多繳納了。 你忘記工資扣除; 不扣除的話 做 借營業(yè)外支出貸 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交個(gè)人所得稅? ?
老師:應(yīng)交的個(gè)人所得稅借方余額如何調(diào)整?后期不用交了,科目如何寫?
答: 你好,你是為什么需要調(diào)整,借方就是已交的意思,本來就不用交呀
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我的科目余額表上,個(gè)人所得稅費(fèi)用是負(fù)數(shù),怎么辦呢?做什么分錄把它沖減呢?
答: 你好 所得稅費(fèi)用 這個(gè)是負(fù)數(shù)嗎 看下明細(xì)賬 你有退稅紅沖了是吧








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