咨詢下,自然人的收入,怎么判斷是勞務報酬,還是經營 問
您好,這個看開票,比如純勞務的就是勞務費,開的貨物就是經營所得 答
你好,工資計提3月份的數據(按照2月工資表的應發數 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
工商年報中,繳費基礎合計,怎么算的,工資每個月就150 問
按你繳費的社保基數計算,不是工資。直接看每月申報的繳費基數 答
個體工商戶,每個季度減免多少,優惠政策是怎么樣的, 問
你好,季度30萬內普票免增值稅,附加稅,超過30萬全額按照1%繳納增值稅 答
老師,請問服裝制造公司的生產成本,是不是每月要結 問
有銷售,才要結轉銷售成本。 答

您好老師,全年一次性獎金會計分錄:借:費用貸:應付職工薪酬/工資借:應付職工薪酬/工資貸:應付職工薪酬/工資/獎金借:應付職工薪酬/工資/獎金貸:銀行存款這個分錄對嗎?還是直接計入應付職工薪酬/工資/獎金科目,不用走應付職工薪酬/工資科目?
答: 你好,直接寫應付職工薪酬工資就可以的。
老師您好想問下我做提工資的分錄對不借:銷售費用 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-養老保險 應付職工薪酬-失業 應付職工薪酬-公積金發放工資借:應付職工薪酬-工資 貸:現金
答: 您好!計提的時候,借銷售費用 貸應付職工薪酬—工資就可以了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我現在做工資分錄,就是先計提(借管理,貸應付職工應酬)后付(借應付職工薪酬,貸銀行)。我的一個前輩說應該做工資分配。就是先付(借應付職工薪酬,貸銀行),后分配(借管理,貸應付職工應酬)。計提和分配應該咋理解。正確的是啥。
答: 你好不需要的,當月計提當月的,然后次月發放就行。







粵公網安備 44030502000945號



肖雨甜 追問
2022-02-16 22:45
郭老師 解答
2022-02-16 22:46
肖雨甜 追問
2022-02-16 22:49
郭老師 解答
2022-02-16 23:00
肖雨甜 追問
2022-02-17 07:20
郭老師 解答
2022-02-17 07:21