老師 當(dāng)月做了無(wú)票收入 次月又開(kāi)具了發(fā)票 次月有 問(wèn)
您好,次月你把當(dāng)月的無(wú)票收入減去上月申報(bào)的無(wú)票收入,按差額來(lái)申報(bào) 答
老師請(qǐng)問(wèn)物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問(wèn)
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說(shuō)對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。 問(wèn)
同學(xué),你好 你問(wèn)領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問(wèn)
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問(wèn)
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng),但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

我司是一家運(yùn)輸公司,然后打算走平臺(tái)付運(yùn)費(fèi),他跟我們說(shuō)的服務(wù)費(fèi)是5.4,打個(gè)比方,要付2900,我計(jì)算的是2900*1.054=3056.6,對(duì)方跟我說(shuō)的是2900/1-5.4%=3065.53到底誰(shuí)出問(wèn)題了,對(duì)方會(huì)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)
答: 同學(xué)你好 這個(gè)關(guān)鍵是你們從2900里扣還是另外付
你好,滴滴開(kāi)的客運(yùn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票和貨運(yùn)服務(wù)發(fā)票兩種,我公司人員用客運(yùn)發(fā)票抵扣貨運(yùn)發(fā)票可以嗎?
答: 您好,原則上肯定不行的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
電子發(fā)票普通發(fā)票左上角沒(méi)有注明:旅客運(yùn)輸服務(wù),但發(fā)票內(nèi)容開(kāi)的是:運(yùn)輸服務(wù)*客運(yùn)服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)老師這類發(fā)票能作銷項(xiàng)稅額抵扣嗎
答: 收到的是電子普票就可以抵扣的





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



天天易佳好 追問(wèn)
2022-02-16 16:50
樸老師 解答
2022-02-16 16:56