送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-02-15 16:05

你好 ; 比如
確認收入時會計處理 
借:銀行存款 
    貸:主營業務收入 
        應交稅費——未交增值稅 
支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 
借:應交稅費——未交增值稅 
    主營業務成本 
    貸:銀行存款
 

布丁 追問

2022-02-15 16:51

那開票時候怎么做呀

meizi老師 解答

2022-02-15 16:53

你好; 開票的時候  就是上面做分錄的處理 ;  

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你好 ; 比如 確認收入時會計處理? 借:銀行存款? ? ? 貸:主營業務收入? ? ? ? ? 應交稅費——未交增值稅? 支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理? 借:應交稅費——未交增值稅? ? ? 主營業務成本? ? ? 貸:銀行存款 ?
2022-02-15 16:05:03
您好!你們確認1000收入,700成本
2022-02-15 15:36:00
同學你好 這個可以申請差額納稅的
2022-05-24 14:43:45
只要開的發票不是差額納稅的就不涉及
2022-05-24 14:39:31
(1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業務成本 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) 貸:銀行存款 (3)月底結轉未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費———未交增值稅
2022-02-28 13:51:49
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