
小飯店用交稅嗎,會計都需要做什么?偶爾開發票,這樣總是銷的少,成本多
答: 你好;1.? 個體戶也需要報稅的;? 2. 你 查賬征收的話 需要建賬做賬 ;按期報稅的? ?
如果沒有開發票,但做進生產成本,是否全部要補交稅款?
答: 是的,需要做納稅調增
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
學員:房地產企業收到的開發成本專票,紅沖之后又重開,應該怎么做分錄呀?老師:首先,處理開發成本專票紅沖的分錄如下:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:開發成本這一分錄是將原先認證的進項稅額沖回,同時減少了開發成本的賬面價值。隨后,對于重新開具的發票,假設金額和原始開發成本一致,則分錄如下:借:開發成本 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)這個分錄是重新確認開發成本,并增加進項稅額。需要注意的是,以上分錄是基于紅沖發票和新開發票的金額相同的情況。如果金額有所變化,需要根據實際差額進行調整。同時,如果存在跨稅率或者跨期的情況,還需注意稅率變化或者期間不同對會計處理的影響。如有具體差異,可以提供更詳細信息,以便做進一步分析。@付圣(會計學堂付老師) 剛開始,我收到發票的時候是:借:開發成本 應交稅費進項貸:銀行存款老師:既然在收到發票時的會計分錄是:借:開發成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款那么在紅沖原發票之后,應該做以下反向分錄以沖銷原來的會計處理:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:開發成本接
答: 借應付賬款,待開發成本、應交稅費、應交增值稅進項轉出,這個是紅沖的,然后重新開了借開發成本、應交稅費、應交增值稅進項,貸應付賬款。






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2022-02-15 15:30
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