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小規模納稅人,請問做賬時應交稅費-應交增值稅3%,減免時借應交稅費應交增值稅貸營業外收入-增值稅減免。對嗎?拿未達起征點的也是一樣做賬嗎?
小規模企業月不超15萬,季度不超45萬減免的增值稅分錄是借:應交稅費—應交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(減免稅額)借:應交稅費—應交增值稅(減免稅額)貸:營業外收入,這樣子做嗎
小規模未達到增值稅起征點,賬務處理是 借:應收賬款 , 貸:主營業務收入 ,應交稅費-應交增值稅借:應交稅費-應交增值稅 , 貸:營業外收入——增值稅減免 ?









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強健的方盒 追問
2022-02-15 14:45
袁菲菲老師 解答
2022-02-15 14:47
強健的方盒 追問
2022-02-15 14:52
袁菲菲老師 解答
2022-02-15 14:55
強健的方盒 追問
2022-02-15 14:56
袁菲菲老師 解答
2022-02-15 14:59
袁菲菲老師 解答
2022-02-15 14:59
強健的方盒 追問
2022-02-15 15:01
強健的方盒 追問
2022-02-15 15:02
袁菲菲老師 解答
2022-02-15 15:07