郭老師,在線嗎?有個問題,想咨詢。 問
同學你好 老師不在線呢 答
老師,增值稅申報表出來的銷售額和銷項稅額有可能 問
您好,有可能是錯的,你按正確的來填就可以 答
賬上計提的工會經費和申報的工會經費可以不一致 問
同學您好,正在解答,請您稍后 答
老師你好 之前有一張異常發票轉出了 現在稅務局 問
可在進項轉出中填寫負數試試 答
老師,我是會計,公司還有一個出納,公司開的基本戶和 問
你好,這個不會有風險的說法的 答

老師您好想問下我做提工資的分錄對不借:銷售費用 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-養老保險 應付職工薪酬-失業 應付職工薪酬-公積金發放工資借:應付職工薪酬-工資 貸:現金
答: 您好!計提的時候,借銷售費用 貸應付職工薪酬—工資就可以了
老師,你好,可以看一下,這個分錄有沒有問題嗎?計提工資借:管理費用-工資 管理費用-社保(公司承擔) 管理費用-公積金(公司承擔) 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保(個人) 應付職工薪酬-公積金(個人) 應付職工薪酬-社保(公司) 應付職工薪酬-公積金(公司)扣繳社保和公積金 借:應付職工薪酬-社保(個人) 應付職工薪酬-公積金(個人) 應付職工薪酬-社保(公司) 應付職工薪酬-公積金(公司) 貸:銀行存款發放工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅代扣個人所得稅 借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款
答: 分錄不對哈; 按我寫的來做:? ?? 1.計提工資? 借:管理費用等貸:應付職工薪酬——工資? 2.計提社保和公積金(企業部分)? 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——社保? 應付職工薪酬-公積金 3.次月發放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應付款——社保(個人部分)? 其他應付款-公積金(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金/銀行存款或現金? 4.上交社保公積金? 借:應付職工薪酬——社保(企業部分)? -????? 公積金(企業部分) 其他應付款——社保(個人部分) -????? 其他應付款-公積金(個人部分)? 貸:銀行存款或現金? 5.上交個人所得稅? 借:應交稅費——應交個人所得稅? 貸:銀行存款或現金
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我是事業單位的,賬上發工資代扣社保用的科目是應付職工薪酬—公積金—個人。上個月工資計提——借:業務活動費用 貸:應付職工薪酬(工資)借:應付職工薪酬(工資)貸:應付職工薪酬-公積金-個人。借:應付職工薪酬(工資) 貸:銀行存款。 我的問題是:本月因公積金基數調整存在退的業務,那請問這個月工資要如何做賬,是用負數去沖還是做一筆 借:應付-公積金-個人 貸:應付職工薪酬(工資)
答: 語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!








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迅速的羊 追問
2022-02-14 15:18
迅速的羊 追問
2022-02-14 15:19
樸老師 解答
2022-02-14 15:20
迅速的羊 追問
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