老師,是這樣,我們是商貿公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結轉成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產,但是還沒有拿到房產證,只 問
同學你好 發票開正式發票了嗎 答
老師你好,問下個體工商戶小規模納稅人國家信用信 問
好的謝謝 答
公司名稱六三,裝修發票的建筑項目名稱寫成陸叁,可 問
不可以 單位名稱這里得按合同的 答
老師,麻煩問下,如果老板在個人獨資企業申報了工資, 問
老師,那系統即使是顯示可以填上,也不能扣唄,我還以為我報錯了呢,那我就不去更正了 答

老師請問企業換會汁重新建賬根據上一年度總帳余額錄入期初余額不平衡是怎么回事?賬表數字不符,固定資產賬表數字不一致
答: 同學你好 提示什么呢
請問:建帳時入期初余額 借:固定資產 貸:固定資產累計折舊,和什么科目?
答: 同學 你好, 對于固定資產臺賬,只需要錄入 固定資產 和 累計折舊科目。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
重新建賬,期初余額錄入,因為固定資產已經計提一段時間折舊,那期初數據應該怎么錄入,計提折舊是錄入折舊金額還是折舊后余額固定資產還是錄入原值嗎?
答: 學員,你好。重新建賬期初余額錄入固定資產時,固定資產按原值錄入,已計提的折舊按累計已計提的折舊在貸方錄入即可。







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