董老師,可以咨詢您個問題嗎? 問
同學你好,老師不在線 答
半路接賬,這是對方的報表,我如何填期初數 問
同學你好,沒理解你的意思, 是要在哪里填寫 期初數呢, 25年末的期末數,就是26年初的期初數據 答
老師好,電影院的放映設備,座椅,中央空調,電梯,折舊年 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
企業繳納殘保金怎么入賬? 問
計提: 借:管理費用--殘保金, 貸:其他應付款-殘保金, 上交時: 借:其他應付款--殘保金; 貸:銀行存款 答
老師下午好,工程分包合同需要繳納印花稅嗎 問
是的,按建筑工程合同交 答

產線直接人員福利費,比如生活費等是入制造費用還是生產成本一職工薪酬一職工福利費?
答: 你好,計入到制造費用里面。
計提管理費用,2制造費用3,福利費,匯總之后計提一下借貸應付職工薪酬福利費5這樣對嗎,然后計提工資借管理5貸應付職工薪酬應付工資5然后計提福利費借應付職工薪酬福利5貸應付職工薪酬福5對嗎
答: 你好,工資的話也應該是制造費用。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,公司發放給員工團體或某一個員工的福利,都必須通過應付職工薪酬科目來過渡嗎借 管理費用/銷售費用/制造費用-福利費 貸 應付職工薪酬-福利費借 應付職工薪酬-福利費 貸 銀行存款
答: 好,是的,需要這個科目過渡。
老師單位直接購入產品,發放福利,借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:銀行存款,還需要計提嗎? 借管理費用-職工福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費
老師 企業自產農產品用于職工食堂 視同銷售 ,會計分錄是:借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:庫存商品
發放中秋福利費:借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現金對于這個分錄應付職工薪酬為什么要轉入管理費用?









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秋的華麗 追問
2022-02-14 13:51
東老師 解答
2022-02-14 13:52
秋的華麗 追問
2022-02-14 14:40
東老師 解答
2022-02-14 14:42
秋的華麗 追問
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2022-02-14 14:46