送心意

樸老師

職稱會計師

2022-02-14 09:35

同學你好
沖減多計提的

陪你考證的初級班主任 追問

2022-02-14 09:43

跨年了會計分錄應該怎么寫

樸老師 解答

2022-02-14 09:51

同學你好
什么企業會計準則

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相關問題討論
同學你好 沖減多計提的
2022-02-14 09:35:04
借利潤分配,未分配利潤 貸應付職工薪酬、工資。
2024-07-05 16:04:06
你好;? ?你沒有計提 是之前你補計提? 6月工資了沒有 ? 你11月多發的600? ?那這部分計提了沒有 ? 因為還得考慮你這個工資是否需要發; 這個不發匯算就得調增處理的??
2022-04-02 13:51:05
你好 借:應付職工薪酬 貸:管理費用等
2023-01-05 17:18:03
學員你好,如果沒有對外報出報表,可以修改2022年12月份的賬,如果報表已報出,差異不大,在本年沖銷即可,
2023-01-09 10:19:20
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