

老師,上期報稅后期末留抵稅額37萬,現在未開票收入421萬,預計繳納增值稅7萬多,請問應該認證多少進項發票呢?
答: 你好 你們的稅率是多少,假設都是13%,那么增值稅是421*13%=55 然后減去留抵的,55-37=18 想要繳納7萬,18-7=11,這個是剩下的增值稅 然后倒推回去11/0.13=85 要認證那么多的發票
繳納增值稅時,發現上期有很多期末留底進項稅額。但是賬面看到到都在未交增值稅,賬面的這個未交增值稅,要和期末留抵進項稅額一致,對嗎?
答: 這個需要做轉出未交增值稅,借方表示留底稅額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問一下,期末留抵稅額是在什么情況下會產生,本期有留抵稅額是不是本期就不用繳增值稅了?
答: 你好,學員,這個一般是進項稅大于銷項稅的情況下










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