送心意

王老師1

職稱會計從業資格

2022-02-13 14:11

學員您好,
借:管理費用
應交稅費-待認證進項稅額
貸:銀行存款

smile 追問

2022-02-13 16:02

借:應交稅費/應交增值稅/進項稅額

貸:應交稅費/應交增值稅/待抵扣進項稅

smile 追問

2022-02-13 16:02

不應該是這樣寫分錄嗎?

王老師1 解答

2022-02-13 16:03

學員您好,
抵扣時

借:應交稅費/應交增值稅/進項稅額

貸:應交稅費/待認證進項稅

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,不入賬不用做賬呢
2022-02-14 06:06:37
學員您好, 借:管理費用 應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款
2022-02-13 14:11:31
借庫存商品或者是管理費用, 應交稅費待認證 貸銀行存款 認證抵扣借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費待認證
2024-05-05 11:23:57
不想抵扣,先計入應交稅費-待認證進項稅,下月再轉入應交稅費-增值稅-進項
2022-07-28 15:40:49
你好,你的12月抵扣,你的稅應該己經在12月做進項,你都沒有做賬嗎?
2022-02-21 22:20:07
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